曹曦文
3
0
1.审计报告的过程矩阵/AuditReportProcessMatrix:草拟评论草拟报告向客户提供报告草案修改审计报告发布最终审计报告跟踪性/后续审计目的复核文件审计发现,评论和建议,审批,和提...
老猫在村里
3
0
关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告XX审(XXXX)第XXX号根据年度审计计划及总裁的安排,审计部于XXXX年X月XX日起对公司所属销售部门(营销中心、XX业务部及国贸部,以下简称“被审部门”)的内...
我与孤独重归于好
33
0
1.《公司法》第20条是否认公司法人人格的原则性规定,适用于所有的公司形式。《公司法》第63条对一人有限责任公司财产独立的事实,确定了举证责任倒置的规则,即一人有限责任公司的股东应当举证证明公司财产独立于...
神嘴小吹
3
0
首先,我们要明确一点,我们做得是企业内部审计,不是财务审计,也不是外部审计,不要将焦点都放在财务核算和信息披露上,不要将重点放在外部审计的程序上。打开百度APP看高清图片如果去问一位内部审计人员(不是外审...
极命草木
3
0
审核摘要报告审核开始日期:2020年10月16日审核结束日期:2020年10月16日审核组:审核组长:JQ(管代)审核组成员:LQ(管理部)1.审核目的对本公司现有质量、环境管理体系作全面...
无尽的探索
3
0
内部审计现状是个老话题了,但是可以一直说下去,因为内部审计也是在不断发展的。所谓内部审计现状,就是内部审计目前的状态,而目前的状态主要是内部审计前一阶段的发展在当前的表现形态。关于内部审计的现状,一些专业...
扎心师郑实
3
0
写一篇让阅读者满意的内部审计报告需要有什么样的思路?如何形成内部审计报告的撰写思路?最近有也从事内部审计的朋友在一起讨论。写好内部审计报告当然要有好的思路。没有好的思路,审计报告撰写时可能会出现重点不突出...